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2017年金乡县金乡街道办事处部门决算

发布日期:2018-08-08访问次数: 信息来源:金乡街道字号:[ ]


2017年金乡县金乡街道办事处部门决算

 

 

第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门决算单位构成

 

第二部分 2017年部门决算表

一、2017年收入支出决算总表(功能分类科目)

二、2017年收入决算表

三、2017年支出决算表

四、2017年财政拨款收支决算总表

五、2017年一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2017年财政拨款基本支出决算表

七、2017年一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2017年收入支出决算总表(经济分类科目)

十、2017年政府采购决算表

第三部分 2017年部门决算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

第一部分

部门概况

 

金乡街道办事处坐落在金乡县城区,区划面积44.43平方公里,辖16个行政村,8个城市社区、5个农村社区,总人口10.3万人,耕地面积2万余亩。金乡街道地理位置优越,区位优势明显,东临济徐高速,西傍京九铁路,105国道纵贯南北,省道定丰线横穿东西,距济宁机场仅19公里,内河道直通京杭大运河。    近年来,金乡街道坚持实施“做优一产、做强二产、做大三产”的发展战略,实现了经济跨越发展,财政数据不断攀升,经济总量高幅增长,招商引资、项目建设势头强劲,民营经济快速健康发展的发展势头,2015年实现地方财政收入5.5亿元,跻身全市涉农乡镇前10强。在发展经济的同时,街道紧紧围绕县委、县政府推进城市建设的决策部署,服务大局,全力配合老城区改造和新城区建设,积极配合推进绕城滨河大道、九湖五河、百项工程等重点项目建设,特别是扎实推进社区建设,确保了城市、城郊社区1.3万户居民顺利回迁入住新型社区;大力开展全民创业及园区建设工作,建成金南工业园,先后招引10余个亿元项目落地;落实土地综合整治项目,发展现代农业,坚持高点定位,高标准规划城南万亩葡萄园和城北万亩苗木基地两个现代生态农业园区,农民收入大幅增长;创新社会管理方式,实施社区网格化管理,党务公开、党建、综治维稳等工作受省市县好评;着重改善民生,全面落实各项社会保障政策,扎实推进新农合、新城合、新农保、新城保等工作,切实做到为民服务。

近年来,先后被省委、省政府授予“省级文明乡镇”、“生态先进乡镇20强”、“先进基层党组织”等荣誉称号,连续三年被济宁市委、市政府授予“经济强乡镇”荣誉称号。

一、 主要职能

(一)、贯彻执行党和国家、省、市、县各项工作政策、法规;

(二)、负责编制全街道经济发展规划并组织实施;

(三)、负责群众来信来访、民事纠纷调解、化解社会矛盾和维护社会稳定及治安综合治理,积极做好群众思想工作,负责群众工作的综合管理、协调服务,解决群众反映的热点、难点问题;

(四)、负责本街道财政管理、国有资产管理,监督各项财经法规的执行;

(五)负责组织开展丰富多彩的群众文化体育活动,发展各种文化项目;

(六)、负责基层党建、党风廉政建设、精神文明建设、政策宣传等工作;

(七)做好各项惠农政策的宣传及资金的发放工作;

(八)完成上级交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

反映部门决算编制涵盖的部门单位范围。包括:政府本级决算、街道属事业单位决算。

第二部分

 

 

2017年部门决算表

 

1.2017年收支决算总表(功能分类科目)

2.2017年收入决算表

3.2017年支出决算表

4.2017财政拨款收支决算总表

5.2017年一般公共决算财政拨款支出决算表

6.2017年财政拨款安排的基本支出决算表

7.2017年一般公共决算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 2017年政府性基金支出决算表

9.2017年收支决算总表(经济分类科目)

10.2017年政府采购决算表

 

 

(详表附后)

 

第三部分

 

 

2017年部门决算情况和

重要事项说明

 

一、2017年部门决算执行情况说明

(一)收支决算总体情况

2017年收入决算为8307.34  万元,其中:财政拨款 8307.34 万元。

2017年支出决算为 8307.34 万元,其中:按功能分类科目,一般公共服务支出(类) 1800.8  万元,公共安全支出75.8万元,文化体育与传媒支出25.4万元,社会保障和就业支出(类) 359.43 万元,医疗卫生1323.64万元,节能环保11.17万元,城乡社区支出2247.72万元,农林水支出2443.88万元,国土资源支出19.5万元;按经济分类科目,工资福利支出(类)1717.78  万元,商品服务支出769.23万元,个人和家庭支出2064.34万元,其他资本性支出3755.99万元。

(二)财政拨款安排的基本支出情况

2017财政拨款安排的基本支出决算2712.04   万元,其中:

人员经费2049.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

    日常公用经费662.41万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)财政拨款安排的“三公”经费情况

2017年,通过一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费决算共30.06万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费 29.29万元,公务接待费0.77万元

2017年“三公”经费决算比2016年减少(增加)6.58万元,其中:

1.公务用车购置及运行费29.29万元,比上年减少(增加) 6.39 万元。主要包括单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

截至2017年底,本部门公务用车保有量为5辆。

2.公务接待费0.77万元,比上年(减少)0.19 万元,主要包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出,主要形成原因为上级来访部门加强了管理,接待减少。

(二)机关运行经费支出情况。

2017年本部门机关运行经费支出662.41万元,比2016年(增加)46.16万元。主要形成原因为2016年机关经费在2017年列支。

(三)国有资产占用情况

截至20171231日,本部门共有房屋面积 6687 平方米,其中办公用房6687平方米;共有车辆5辆,其中,一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆。

 

第四部分

 

 

名词解释

一、财政拨款收入:指由县财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,县级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

2017年金乡县金乡街道单位部门决算





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